CFi.CN訊:藍帆醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”或“藍帆醫療”)于 2022年 12月 13日召開了第五屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于投資建設科創總部及產業化基地項目的議案》,公司擬在上海市浦東新區上海國際醫學園區投資建設藍帆醫療科創總部及產業化基地項目(以下簡稱“本項目”),具體情況公告如下: 一、投資概況
為了進一步吸納高端人才,調動全球研發資源,提升公司科研綜合實力,為藍帆醫療“以中國為核心,面向全球”的世界級跨國醫療器械平臺型企業的國際化發展戰略再添新的發展引擎,公司擬在上海市浦東新區上海國際醫學園區投資建設藍帆醫療科創總部及產業化基地項目,用于藍帆醫療全球商業總部及高值產醫療器械生產基地,未來將承擔藍帆醫療冠脈介入、結構性心臟病、外周介入、神經介入和微創外科 5個產品線的研發與生產功能,以及藍帆醫療高端醫療器械的總部職能,包括不限于戰略規劃、投資并購、財務中心等。
(資料圖片僅供參考)
本項目按照分期建設的方式進行,投資總金額不超過人民幣 24.80億元。其中一期項目為建設研發管理綜合大樓及其配套樓,擬投資金額為 7.70億元,計劃使用募集資金 6億元,該募投項目已經公司于 2022年 10月 28日召開的第五屆董事會第二十八次會議及 2022年 11月 23日召開的 2022年第一次臨時股東大會審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 10月 29日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《藍帆醫療股份有限公司 2022年度非公開發行 A股股票預案》;二期項目為建設高值醫療器械生產廠房及其配套設施,擬投資金額為 17.10億元。
公司于 2022年 12月 13日召開的第五屆董事會第二十九會議以 7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于投資建設科創總部及產業化基地項目的議
案》,董事會同意公司全資子公司藍帆醫療(上海)有限公司作為主要項目實施主體投資建設藍帆醫療科創總部及產業化基地項目。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《藍帆醫療股份有限公司章程》等相關規定,本次投資事項在董事會審議范圍內,無需提請股東大會審議。本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
截至本公告披露日,本項目土地出讓金已經全額繳清,涉及的土地產權證書、建設工程規劃許可證已辦理完成。建筑工程施工許可證正在辦理當中。
二、投資項目基本情況
1、項目實施主體:藍帆醫療(上海)有限公司
統一社會信用代碼:91310115MA7B3LNR02
注冊資本:5億元人民幣
企業類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
成立日期:2021年 8月 27日
經營范圍:許可項目:第三類醫療器械經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:貨物進出口;技術進出口;從事醫療科技(人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用除外)領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;市場營銷策劃;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股權比例:藍帆醫療持股 100%
2、項目名稱:藍帆醫療科創總部及產業化基地
3、項目建設地點:上海市浦東新區上海國際醫學園區 40-01地塊
4、項目建設周期:計劃工期為自 2022年 9月 1日起至 2025年 7月 31日止,共計 35個月,全部工程內容竣工驗收結束并達到交付使用標準。
5、經備案項目總投資金額:約 24.80億元人民幣,其中一期項目擬投資金額為 7.70億元,二期項目擬投資金額為 17.10億元。最終項目投資總額以實際投資為準,將根據項目實際進展情況按需投入。
6、資金來源:計劃使用募集資金 6億元,其余部分由公司自籌資金解決。
7、項目投資計劃:項目總投資約 248,000萬元,其中建安費用 203,755萬元(包含生產設備 88,000萬元),工程建設其他費用 11,777 萬元,預備費 6,466萬元,土地費用 15,584萬元,建設期貸款利息 10,417萬元。
8、項目建設規模和內容:總建筑面積 149,373.90平方米,擬建設高值產醫療器械生產廠房、生產研發樓、總部辦公樓及其配套設施。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)投資目的和對公司的影響
1、建立科創總部,搭建高值醫療器械研發和生產中心
公司通過多年深耕,不斷自主創新研發,已經取得了研發與生產心血管介入器械的先發優勢,建立了具有競爭力的產品線。但是在日益激烈的市場競爭中,公司需要克服場地限制,完善產業布局,統籌整合研發資源,不斷根據技術發展趨勢和客戶需求研制開發新技術、新產品,同時將研發成果產業化,持續將科技創新能力作為企業發展的核心競爭力。通過設立科創總部及產業化基地,搭建一個國際化的創新平臺,開放、鏈接更多的優勢資源,進一步完善公司生產與研發的布局,適應全球數字化、智能化的發展趨勢,通過超越式的產品迭代打造公司強有力的競爭力。
2、加強優秀研發人才后續儲備
本項目將主要落地心腦血管介入器材等高端醫療器械產品線的研發與生產,利用上海定位“全球新中心”的優勢不斷吸引高端人才加盟,加速科研創新成果轉化,滿足公司高速發展對高水平人才的需求。
3、充分利用浦東新區資源和產業優勢
本項目選址在上海市浦東新區上海國際醫學園區內,符合上海張江科學城和張江國際醫學園區的生物醫藥產業集群發展定位,項目所在區域專業人才集聚、上下游產業配套資源豐富、交通信息網絡發達,加上張江科學城擁有國內獨一無二的國家級產業政策支持,本項目的建設既有突出的先進性,也有很高的可實現性。
(二)投資存在的風險
1、本次項目投資資金來源為募集資金+自籌資金,其中募投項目尚需取得中國證監會及有關審批機關核準后方可實施;自籌資金能否按期到位存在不確定性,投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔一定的資金財務風險。
2、本次項目投資是基于公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷,但行業的發展趨勢及市場行情的變化等均存在一定的不確定性,并將對未來經營效益的實現產生不確定性影響。
3、項目投資金額、投資計劃、建設規模、建設進度、產值、稅收、容積率等數值均雖經過可行性研究,但相關條款并不代表公司對未來業績的預測,亦不構成對投資者的業績承諾。此外,項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素,從而導致項目開工建設、竣工及正式投產能否按照約定的期限完成存在較大的不確定性。
公司將根據項目后續進展情況,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
公司第五屆董事會第二十九次會議決議。




